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2011年江蘇預算執行情況和2012年預算草案的報告

2012年03月30日14:43 | 中國發展門戶網 www.chinagate.cn | 給編輯寫信 字號:T|T
關鍵詞: 江蘇省 預算執行情況 財政措施 調控 強農惠農富農 民生 科技創新 

二、2012年預算草案

(一)2012年預算安排的總體思路

2012年是黨的十八大召開之年,也是我省全面落實省第十二次黨代會戰略部署的第一年。綜觀國際國內形勢,我們仍處于可以大有作為的戰略機遇期,經濟發展長期向好的基本態勢沒有改變,但面臨的環境將更為嚴峻復雜,不確定性不穩定性上升。從財政情況看,收支平衡難度加大。收入方面,宏觀環境仍存在較多制約因素,我省經濟增長將有所放緩,企業實現利潤增幅將有所下降,加上結構性減稅力度加大,提高個人所得稅工薪所得減除費用標準,提高增值稅和營業稅起征點,繼續對小型微利企業實施所得稅優惠政策等,都將減少收入;支出方面,為支持實施“八項工程”,構建“六大體系”,在“三農”、教育、就業服務、社會保障、基本醫療衛生、住房保障、養老服務、事業單位績效工資改革等公共領域都需進一步加大財政投入。此外,2012年我省將開始償還財政部代理發行的地方政府債券本金84億元。減稅的制度性、支出的剛性化將使財政收支矛盾更加突出。

根據全省經濟工作的總體部署和全國財政工作會議有關要求,2012年預算安排的指導思想是:全面貫徹中央和省經濟工作會議精神,認真落實省第十二次黨代會決策部署,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,全面落實“六個注重”,全力推進“八項工程”,牢牢把握穩中求進的工作總基調,始終堅持穩中求進又好又快的工作導向,認真實施積極的財政政策,進一步優化支出結構,努力促進經濟平穩較快發展,加快推進轉型升級,統籌做好支持“三農”、改善民生和社會事業發展各項工作,全面深化財政管理改革,努力提高財政資金使用效益。

預算安排的基本原則:一是統籌兼顧、突出重點。全面貫徹省委省政府穩增長、控物價、調結構、惠民生、抓改革、保穩定的要求,財政支出重點支持自主創新、“三農”、教育、文化、社會保障、醫療衛生、保障性住房、節能環保、基層和經濟薄弱地區等重要領域。二是積極穩妥、收支平衡。收入預算既與主要經濟發展目標相適應,又充分考慮繼續實施積極的財政政策的減收因素,以及為經濟發展方式轉變創造寬松的環境;支出預算既努力保障實際需要,又充分考慮財力可能,積極而為,量力而行。三是強化管理、厲行節約。堅持依法理財、科學理財,完善管理制度和運行機制,提高預算管理水平。繼續落實厲行節約各項規定,嚴格控制“三公”經費等一般性支出,努力降低行政成本。

(二)一般預算草案

1.全省一般預算草案

遵循上述指導思想和基本原則,根據全省經濟工作會議確定的2012年全省地區生產總值增長10%左右等經濟社會發展主要預期目標,按照繼續實施積極的財政政策要求,并考慮政策性減免稅費和新增支出等因素,2012年全省一般預算收入安排為5663億元,比2011年執行數(下同)增加515.11億元,增長10%。一般預算支出安排為6784億元,增加672.62億元,增長11%。這樣安排,既反映了2012年經濟社會發展對財政收支規模的正常需要,又體現了促進財政可持續發展的要求。

2012年全省一般預算收入總來源預計為7753.94億元,除各級政府當年征收的本級一般預算收入共5663億元外,其余為中央稅收返還及轉移支付補助等收入。全省一般預算總支出預計為7753.94億元,除各級政府當年本級一般預算支出共6784億元外,其余用于上解中央支出等。收支相抵,全年實現收支平衡。

2.省級一般預算草案

省級收入預算安排情況。2012年省級征收的一般預算收入安排為406.3億元,增長10%。加上預計中央稅收返還及補助收入1239.92億元(其中,中央專款600億元),市縣上解收入946.33億元,上年結余結轉62.03億元,省級一般預算收入總來源2654.59億元(不包含2012年仍將發行的地方政府債券收入)。

省級支出預算安排情況。上述省級一般預算總來源2654.59億元,減去根據財政部要求專款專用的中央專款600億元、上年結余結轉62.03億元、上解中央支出207.72億元、按體制規定對市縣稅收返還及轉移支付補助802.04億元,省級當年可用財力982.8億元,擬全部安排支出,剔除2011年通過地方政府債券資金安排的家電摩托車下鄉支出等不可比因素,較上年年初預算數增長8.6%。

主要支出科目安排情況如下:

(1)一般公共服務87.28億元,增長6.6%;(2)公共安全52.92億元,增長6.3%;(3)教育197.77億元,增長17.5%;(4)科學技術43.53億元,同比增長17.0%;(5)文化體育與傳媒23.46億元,增長12.3%;(6)社會保障和就業78.43億元,同比增長10.9%;(7)醫療衛生87.65億元,增長19.5%;(8)節能環保41.23億元,增長13.3%;(9)城鄉社區事務6.12億元,同比增長19.9%;(10)農林水事務139.76億元,同比增長15.3%;(11)交通運輸109.1億元,與上年基本持平;(12)資源勘探電力信息等事務17.57億元,增長10.7%;(13)商業服務業等事務34.59億元,同比增長15.7%;(14)國土資源氣象等事務19.92億元,同比增長14.1%;(15)住房保障支出13.40億元,同比增長16.6%;(16)其他各項支出30.07億元,下降18.8%。

匯總以上各科目,2012年省級財政用于省直單位基本運轉支出200.26億元(包括由省財政負擔的省屬院校100.27萬在校生以及監獄在押犯人、勞動教養人員等支出),占20%;用于各項事業發展支出782.54億元,占80%。省級行政運轉成本繼續得到有效控制,省級財力主要用于全省經濟社會發展需要,重點支持“八項工程”的全面實施。把增進民生幸福放在財政保障更加突出的位置,省財政安排資金357.6億元,較上年增長12.8%,大力推進民生幸福工程“六大體系”建設。

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