2010年6月13日,審計署發布了中國航空集團公司、中國南方航空集團公司、中國東方航空集團公司、中國華電集團公司、神華集團有限責任公司和華潤(集團)有限公司等6戶中央企業2008年度財務收支審計結果。圍繞此次公告的相關問題,記者采訪了審計署企業審計司司長陳塵肇。
問:我們注意到審計署關于中國航空集團公司等6戶中央企業2008年度財務收支審計結果的公告,請您介紹一下對中央企業開展審計工作的背景是什么?
答:對國有及國有資本占控股或主導地位的企業進行審計監督,是審計機關的法定職責。當前,加強對國有企業的審計,推進深化企業改革,維護國有資產安全和市場經濟秩序,推進國有企業轉變發展方式,提高發展質量和水平,充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能,對于促進我國基本經濟制度不斷鞏固和完善具有積極意義。2009年以來,圍繞應對國際金融危機沖擊、促進經濟平穩較快發展這條主線,審計署在繼續深化對中央企業領導人員經濟責任審計工作的基礎上,進一步加大了對中央企業財務收支狀況的審計力度。此次公告的6戶中央企業審計情況,是我署近年來第一次單獨公告企業財務收支審計結果。
問:這次審計的目標和重點是什么?
答:這次審計以維護國有資產安全、促進企業可持續發展為目標,著重突出了五個方面的工作:一是檢查企業在落實中央宏觀經濟政策和深化改革等方面取得的主要成績和存在的突出問題;二是檢查企業會計核算是否規范,是否真實、完整地反映了企業的財務狀況和經營成果;三是反映企業重大經營風險、重大經濟決策和內部管理存在的薄弱環節;四是揭露和查處重大違法違規問題和經濟案件線索;五是深入分析和反映企業發展和經營中存在問題的深層次原因,從體制機制制度上提出有針對性的建議。
問:從此次審計情況看,中央企業的經營管理總體情況如何?
答:本次審計的6戶中央企業涉及航空、電力、煤炭、商貿等4個行業。從審計總體情況看,中央企業的經營管理體現如下五個特點:一是能夠積極應對國際金融危機,認真落實中央宏觀調控政策措施,加快結構調整,在發展質量和規模上不斷進步,可持續發展能力不斷增強;二是能夠繼續深化改革,完善制度,管理水平和經濟效益不斷提高;三是總體來說能夠較好地遵守國家的各項法律法規;四是財務狀況不斷改善,抗風險能力比較強;五是切實加強安全生產,較好地履行了社會責任。
問:這次審計的中央企業存在哪些突出問題?
答:當然,審計也發現一些不容忽視的問題。一是有的企業會計核算不準確,資產負債損益不實的問題尚未根本消除;二是有的企業執行國家相關政策不到位,部分項目審批手續不規范;三是有的企業決策不規范或違規決策造成國有資產損失和潛在損失。這些問題大部分是程序性和技術性的問題,且主要出現在中央企業所屬的二三級單位,中央企業集團總部層面的管理還是好的。對審計發現的問題,我們已依法出具審計報告、下達審計決定,并依法作出了處理。也有個別單位的個人違反國家法規,甚至涉嫌違法亂紀。對審計發現的個別違法犯罪案件線索,有關部門正依法立案查處。
問:從審計的角度看,企業出現這些問題的主要原因是什么?
答:這些問題的出現,從根本上講,是由于企業改革尚不到位,公司治理結構不夠完善,特別是企業監督制約機制不健全和重大投資決策責任追究制度未得到嚴格執行。此外,也與個別企業領導人員遵紀守法意識淡薄等有一定關系。值得注意的是,由于經營鏈條長,相關管理又跟不上,造成中央企業一些下屬單位出現問題較多,審計發現的案件線索也主要集中于此。
針對上述情況,我們建議企業進一步完善公司法人治理結構,建立健全現代企業制度;加強內部管理,強化風險管控;進一步轉變發展方式,加快資源整合,推進結構調整和優化升級;切實樹立依法經營意識,加強懲防體系建設,嚴防違法違規案件發生。
問:對這次審計發現的問題,企業的整改情況怎樣?
答:6戶企業高度重視并積極配合審計工作,對審計發現的問題,迅速采取措施,認真進行整改,目前已基本整改到位。一是及時部署,強化落實,切實做到“邊審邊改”,有的問題一經審計指出企業就立即整改,有的問題在審計后企業即采取有效措施進行整改。二是嚴格問責,嚴肅處理有關責任人。目前,相關企業已對37名責任人作出處理,其中局、處級干部33人,占89.19%。三是舉一反三,完善制度,規范管理,建立健全長效機制。根據審計建議,各企業已建立健全80項規章制度,如中國南方航空集團公司已建立健全各項管理措施、規章制度30項,使企業內部治理結構和業務運作機制更加合理規范。
問:在企業審計方面審計署下一步有哪些打算?
答:今年是我國繼續應對國際金融危機,全面實現“十一五”規劃目標的關鍵一年。目前,經濟回升向好的局面進一步鞏固,企業適應市場變化的能力和競爭力不斷提高。同時也應該意識到,經濟發展中仍然面臨許多不穩定不確定因素,影響國有企業改革發展的深層次矛盾和問題仍較突出,效益增長的基礎還不穩固。因此,在企業審計中,要進一步增強憂患意識和風險意識,密切關注企業發展中的突出矛盾和潛在風險,及時發現問題,及時提出防范和化解風險的對策建議,切實維護國有資產運營安全,有效發揮審計的“免疫系統”功能。具體來講,今年的企業審計將重點關注五類問題:一是關注轉變經濟發展方式、調整經濟結構、節能減排等與國家經濟中心工作和產業政策重點內容相關的重大問題;二是關注影響企業改革深化、現代企業制度完善的重大問題;三是關注企業生產經營中的潛在風險和突出矛盾等影響國有資產安全的重大問題;四是關注社會各界普遍關心、涉及人民群眾切身利益的重大問題;五是關注重大違法違規和經濟犯罪的問題。通過審計,深入揭示問題、分析原因、提出建議,促進國家法律法規和宏觀經濟政策的貫徹執行,促進提高國有經濟發展的質量和效益,促進企業健康協調可持續發展。
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