(12)對(duì)外援助專(zhuān)項(xiàng)資金0.51億元,與上年持平,完成預(yù)算的100%。主要用于援助西藏日喀則、湖北宜昌、貴州安順及銅仁、山東曹縣及博興等。
(13)對(duì)區(qū)(市)轉(zhuǎn)移支付支出12.16億元,與上年持平。其中:農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付4.16億元,初中下放區(qū)基數(shù)補(bǔ)助3.3億元,落實(shí)對(duì)各區(qū)(市)財(cái)政體制優(yōu)惠政策資金2.32億元,補(bǔ)助平度市、萊西市及四方區(qū)工資1.68億元,均與上年持平。
(14)國(guó)債還本付息支出10.43億元,完成預(yù)算的100.1%。主要用于償還國(guó)債轉(zhuǎn)貸、外債、財(cái)力投資項(xiàng)目貸款本金和利息。
(15)北川援建支出1.43億元,增長(zhǎng)6.7%,完成預(yù)算的100%。
(16)其他專(zhuān)項(xiàng)資金2.09億元,增長(zhǎng)26.7%,完成預(yù)算的103%。其中:安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金0.21億元;“菜籃子”等流通環(huán)節(jié)專(zhuān)項(xiàng)資金0.75億元;旅游發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金0.12億元;扶持外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金0.8億元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2009年,全市政府性基金收入318億元,增長(zhǎng)67.4%;全市政府性基金支出195.7億元, 增長(zhǎng)53.6%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出122.3億元,收支平衡。
2009年,市本級(jí)政府性基金收入174.9億元,增長(zhǎng)74.1%;市本級(jí)政府性基金支出92.9億元,增長(zhǎng)23%,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出82億元,收支平衡。
1.市本級(jí)政府性基金具體收入情況如下:
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入0.44億元,下降2.5%;地方教育附加收入0.74億元,增長(zhǎng)16.5%;福利彩票公益金收入3億元,下降0.9%;體育彩票公益金收入0.41億元,增長(zhǎng)59.7%;殘疾人就業(yè)保障金收入0.62億元,增長(zhǎng)21%;散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入0.15億元,增長(zhǎng)29.1%;新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入1.4億元,增長(zhǎng)2.7%;新納入基金管理的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入21.11億元;新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入9.11億元,增長(zhǎng)57.1%;新納入基金管理的政府住房基金收入10.77億元;國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入122.08億元,增長(zhǎng)62.4%;國(guó)有土地收益基金收入4.28億元,下降19.7%;農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.5億元,下降44.1%;城市公用事業(yè)附加收入0.3億元,增長(zhǎng)158.9%。
2.市本級(jí)政府性基金具體支出情況如下:
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出0.13億元,下降24.4%。主要用于慶祝建國(guó)60周年、愛(ài)國(guó)主義教育、全省農(nóng)民藝術(shù)節(jié)、沙灘節(jié)等重大活動(dòng)及宣傳干部培訓(xùn)等。
地方教育附加支出0.05億元,下降78.3%。主要用于全市中小學(xué)生“健康飲水”項(xiàng)目、市區(qū)中小學(xué)取暖設(shè)施改造工程、中小學(xué)和特殊教育學(xué)校儀器設(shè)備等支出。
福利彩票公益金支出1.15億元,下降15.7%。主要用于社會(huì)扶老、助殘、救孤、濟(jì)困、社會(huì)公益等福利項(xiàng)目。
體育彩票公益金支出0.28億元,增長(zhǎng)41.5%。主要用于資助全民健身工程建設(shè)、開(kāi)展全民健身活動(dòng)、彌補(bǔ)大型體育運(yùn)動(dòng)會(huì)比賽經(jīng)費(fèi)不足及整修和增建體育設(shè)施。
殘疾人就業(yè)保障金支出0.32億元,增長(zhǎng)5.1%。主要用于殘疾人就業(yè)、康復(fù)、生活補(bǔ)助及事業(yè)發(fā)展等。
散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出0.02億元,下降12.4%。主要用于單位正常經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)支出。
新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出0.07億元。主要用于公共建筑節(jié)能改造等支出。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出7.5億元。主要用于市內(nèi)四區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程建設(shè)補(bǔ)助。
新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出4.84億元。主要用于基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)、土地整理、耕地開(kāi)發(fā)等支出。
政府住房基金支出2.39億元。主要用于廉租住房建設(shè)、住房補(bǔ)貼、房屋維修、房管隊(duì)伍轉(zhuǎn)制資金等支出。
國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出75.49億元,增長(zhǎng)14.4%。主要用于征地和拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)、城市建設(shè)及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
城市公用事業(yè)附加支出0.08億元,下降28.4%,主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)。
(三)青島保稅區(qū)和高新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2009年青島保稅區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入2.15億元,增長(zhǎng)1.8%;加上稅收返還等各項(xiàng)體制結(jié)算收入后,當(dāng)年一般預(yù)算財(cái)力2.8億元;一般預(yù)算支出2.8億元,收支平衡。
2009年青島高新區(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入0.5億元;加上稅收返還等各項(xiàng)體制結(jié)算收入后,當(dāng)年一般預(yù)算財(cái)力0.9億元;一般預(yù)算支出0.9億元,收支平衡。
2009年青島保稅區(qū)政府性基金收入0.09億元,支出0.05億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.04億元,收支平衡。
2009年青島高新區(qū)政府性基金收入4.62億元,支出4.27億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.35億元,收支平衡。
目前,我市與中央體制結(jié)算尚未進(jìn)行,決算情況待財(cái)政部正式批復(fù)后,市財(cái)政將向人大常委會(huì)作專(zhuān)題匯報(bào)。
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